Openstaande bon verwerken

In sommige gevallen is er per abuis een bon op uitgestelde betaling gezet in de kassa. Dit bedrag is bijvoorbeeld op een andere manier betaald en staat dus onbedoeld bij openstaande bonnen.

Wanneer het gewenst is om deze bon uit dit overzicht te halen, kan deze als ‘niet te innen’ worden gemarkeerd.

Ga naar de kassa en klik op openstaand. Open vervolgens de bon waar het om gaat en klik zoals in het onderstaande voorbeeld op het tandwieltje.

Klik vervolgens op de functie ‘Markeer als niet te innen’ en de bon wordt uit dit overzicht gehaald.

Op de kasstaat

Aangezien dit wel een specifieke handeling is, zal het boekhoudkundig ook verwerkt moeten worden. Op de kasstaat worden de niet te innen bonnen getoond, zoals op de onderstaande afbeelding is te zien.

 

Heeft dit artikel u geholpen?

Gerelateerde artikelen